H17当初予算における中期財政改革の取組による収支改善額
区分 |
基本方針における収支改善目標額 |
H17当初予算での 収支改善額 |
主な内訳 |
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I行政の効率化とスリム化 | 60億円 |
61億円 |
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総人件費の抑制 | 59億円 |
54億円 |
・給与のカット率アップ(▲21億円) ・給与カットの諸手当連動(▲19億円) ・手当の見直し(▲4億円) ・職員定員の削減(▲8億円) ・嘱託職員の削減(▲2億円) ・さらに執行段階で時間外手当縮減(▲5億円) |
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内部管理経費節減 | 1億円 |
7億円 |
・公の施設に係る指定管理者制度の導入など | |
外郭団体の見直し | ||||
II事務事業の見直し・削減 | 80億円 |
87億円 |
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公共事業枠 部局調整枠 |
50億円 |
52億円 |
・補助公共・単独公共シーリング設定(▲15%、▲10億円) ・一般施策経費シーリング設定(▲30%、▲34億円) ・奨励的県単独補助金のゼロベース見直し ・経常経費等シーリング設定(▲5%、▲8億円) |
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重点化予算枠 特別需要枠 地域予算枠 |
20億円 |
13億円 |
・新規事業枠措置(+4億円) ・石見高等技術校(仮称)の延期(▲14億円) ・新行政システム整備の凍結(▲4億円) ・生活バス路線確保対策交付金(▲1億円) |
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義務的経費等 | 10億円 |
22億円 |
・福祉医療・乳幼児等医療助成金(▲2億円) ・特別会計繰出金見直し(▲8億円) ・企業会計繰出金・貸付金見直し(▲12億円) |
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歳出予算計 | 140億円 |
148億円 |
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III財源の確保 | 5億円 |
5億円 |
・核燃料税の更新(税率アップ)(+1.7億円) ・産業廃棄物減量税導入(+0.9億円) ・水と緑の森づくり税導入(+1.4億円) ・土地売却増(+1億円) |
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その他歳入予算計 | − |
12億円 |
・地方交付税(+21億円) ・県税(新税等除き)等(▲12億円) ・しまね長寿社会振興財団解散に伴う受入金(+19億円) |
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緊急避難措置 | 50億円 |
32億円 |
・借換債発行による公債費減 | |
基金取崩し額 | 112億円 |
110億円 |
※中期財政改革基本方針における収支改善目標額には、別途執行節減努力等決算段階での収支改善額50億円が掲げられている。
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