歳出の状況
(1)平成14年度歳出決算の特徴(()内は対前年度)
- 人件費給与改定率の減(▲1.90%)や期末勤勉手当の減(▲0.05月)等により減となったものの、退職者(退職手当)の増により若干の減。
- 公債費過去の経済対策等に対応して発行した多額の県債等の償還が本格化し、1,000億円を突破。
- 投資的経費公共事業費の減(▲20,136百万円)と主要プロジェクトの完了に伴う事業費の減。
(2)歳出決算内訳
区分 |
平成14年度 |
平成13年度 |
比較 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算額(A) |
構成比 |
決算額(B) |
構成比 |
(A)−(B) |
増減率 |
||||
性質別歳出内訳 | 義務的経費 | 259,497 |
39.8 |
251,096 |
36.9 |
8,401 |
3.3 |
||
|
人件費 |
141,523 |
21.7 |
142,190 |
20.9 |
▲667 |
▲0.5 |
||
公債費 |
105,251 |
16.1 |
95,897 |
14.1 |
9,354 |
9.8 |
|||
扶助費 |
12,723 |
2 |
13,009 |
1.9 |
▲286 |
▲2.2 |
|||
投資的経費 |
241,241 |
37 |
276,715 |
40.6 |
▲35,474 |
▲12.8 |
|||
|
普通建設事業費 |
238,558 |
36.6 |
272,290 |
40 |
▲33,732 |
▲12.4 |
||
|
うち補助 |
122,779 |
18.8 |
139,394 |
20.5 |
▲16,615 |
▲11.9 |
||
うち単独 |
99,601 |
15.3 |
115,265 |
16.9 |
▲15,664 |
▲13.6 |
|||
災害復旧費 |
2,683 |
0.4 |
4,425 |
0.6 |
▲1,742 |
▲39.4 |
|||
その他の経費 |
151,096 |
23.2 |
153,328 |
22.5 |
▲2,232 |
▲1.5 |
|||
|
物件費 |
16,568 |
2.5 |
16,083 |
2.4 |
485 |
3 |
||
補助費等 |
69,383 |
10.7 |
70,118 |
10.3 |
▲735 |
▲1.0 |
|||
維持補修費 |
5,333 |
0.8 |
4,996 |
0.7 |
337 |
6.8 |
|||
積立金 |
3,358 |
0.5 |
6,594 |
1 |
▲3,236 |
▲49.1 |
|||
投資・出資金 |
2,912 |
0.5 |
2,634 |
0.4 |
278 |
10.5 |
|||
貸付金 |
52,075 |
8 |
50,548 |
7.4 |
1,527 |
3 |
|||
繰出金 |
1,467 |
0.2 |
2,355 |
0.3 |
▲888 |
▲37.7 |
|||
歳出合計 |
651,834 |
100 |
681,139 |
100 |
▲29,305 |
▲4.3 |
|||
目的別歳出内訳 |
総務費 |
30,520 |
4.7 |
31,262 |
4.6 |
▲742 |
▲2.4 |
||
民生費 |
48,597 |
7.5 |
44,829 |
6.6 |
3,768 |
8.4 |
|||
衛生費 |
16,448 |
2.5 |
16,594 |
2.4 |
▲146 |
▲0.9 |
|||
労働費 |
2,916 |
0.4 |
6,481 |
1 |
▲3,565 |
▲55.0 |
|||
農林水産業費 |
91,863 |
14.1 |
100,428 |
14.7 |
▲8,565 |
▲8.5 |
|||
商工費 |
47,862 |
7.3 |
54,075 |
7.9 |
▲6,213 |
▲11.5 |
|||
土木費 |
156,062 |
23.9 |
171,906 |
25.2 |
▲15,844 |
▲9.2 |
|||
警察費 |
23,605 |
3.6 |
25,966 |
3.8 |
▲2,361 |
▲9.1 |
|||
教育費 |
116,154 |
17.8 |
115,670 |
17 |
484 |
0.4 |
|||
災害復旧費 |
2,683 |
0.4 |
4,425 |
0.6 |
▲1,742 |
▲39.4 |
|||
公債費 |
105,282 |
16.2 |
95,907 |
14.1 |
9,375 |
9.8 |
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