平成13年度決算の特徴(歳出の状況)
- 継続中の戦略プロジェクトの実施に伴い普通建設単独事業の増(+9,585百万円、+9.1%)
- 公債費:過去の経済対策等に対応するため発行した県債償還額の増(+6,232百万円、+7.0%)
- 補助公共(▲3,274百万円)、老人福祉施設整備費(▲3,165百万円)の減による普通建設補助事業の減(▲6,123百万円、▲4.2%)
- 山陰本線高速化整備推進事業貸付金の皆減(▲4,952百万円)による貸付金の減(▲6,340百万円、▲11.1%)
性質別目的別歳出の状況
区分 |
平成12年度 |
平成13年度 |
増減率 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
性質別歳出内訳 |
|
義務的経費 |
243,116 |
251,096 |
3.30% |
|
人件費 |
140,798 |
142,190 |
1.00% |
|||
公債費 |
89,665 |
95,897 |
7.00% |
|||
扶助費 |
12,653 |
13,009 |
2.80% |
|||
|
投資的経費 |
276,065 |
276,715 |
0.20% |
||
|
普通建設事業費 |
269,908 |
272,290 |
0.90% |
||
うち補助 |
145,518 |
139,394 |
▲4.2% |
|||
うち単独 |
105,680 |
115,265 |
9.10% |
|||
災害復旧費 |
6,157 |
4,425 |
▲28.1% |
|||
|
その他の経費 |
160,440 |
153,328 |
▲4.4% |
||
物件費 |
16,517 |
16,083 |
▲2.6% |
|||
補助費等 |
67,977 |
70,118 |
3.10% |
|||
維持補修費 |
4,929 |
4,996 |
1.40% |
|||
積立金 |
5,477 |
6,594 |
20.40% |
|||
投資・出資金 |
5,252 |
2,634 |
▲49.8% |
|||
貸付金 |
56,888 |
50,548 |
▲11.1% |
|||
繰出金 |
3,400 |
2,355 |
▲30.7% |
|||
歳出合計 |
679,621 |
681,139 |
0.20% |
|||
目的別歳出内訳 |
総務費 |
36,521 |
31,262 |
▲14.4% |
||
民生費 |
45,077 |
44,829 |
▲0.6% |
|||
衛生費 |
17,611 |
16,594 |
▲5.8% |
|||
労働費 |
2,888 |
6,481 |
124.40% |
|||
農林水産業費 |
102,571 |
100,428 |
▲2.1% |
|||
商工費 |
52,506 |
54,075 |
3.00% |
|||
土木費 |
177,037 |
171,906 |
▲2.9% |
|||
警察費 |
24,235 |
25,966 |
7.10% |
|||
教育費 |
111,412 |
115,670 |
3.80% |
|||
災害復旧費 |
6,157 |
4,425 |
▲28.1% |
|||
公債費 |
89,688 |
95,907 |
6.90% |
|||
その他 |
13,918 |
13,596 |
▲2.3% |
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